Número 001377
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/06/2021 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Junho/2021. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300 04.11000
Subelemento 31901302
Valor 9.781,63
Original 9.781,61
Anulado 0,00
Complementado 0,02
Devolvido 0,00
Liquidado 9.781,63 (ver detalhes)
Pago 9.781,63 (ver detalhes)