Número 002135
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2021 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de outubro de 2021. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300 04.11000
Subelemento 31901301
Valor 7.042,43
Original 7.042,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.042,43 (ver detalhes)
Pago 7.042,43 (ver detalhes)