Número 002143
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2021 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de outubro de 2021. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300 04.11000
Subelemento 31901302
Valor 34.227,49
Original 34.227,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 34.227,49 (ver detalhes)
Pago 34.227,49 (ver detalhes)