Número 001065
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/05/2022 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio de 2022. - 010400
Dotacao 030101.1751200132.080 31901100 04.11000
Subelemento 31901199
Valor 27.485,74
Original 27.485,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 27.485,74 (ver detalhes)
Pago 27.485,74 (ver detalhes)