Número 001247
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/06/2022 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de junho/2022. - 010100
Dotacao 030101.1751200132.080 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 56.110,34
Original 56.110,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 56.110,34 (ver detalhes)
Pago 56.110,34 (ver detalhes)