| Número de Pagamento | 013448 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002552 |
| Data Pagamento | 16/09/2020 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Despesa com férias de funcionários |
| Valor Pago | 3.753,61 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
| Credor | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO |
| CNPJ Credor | 11.065.186/0001-83 |
| Documento Fiscal | |

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