Número de Pagamento 012215
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 000873
Data Pagamento 01/04/2020 00:00:00
Histórico Despesa com férias de funcionários.
Valor Pago 7.019,82
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Credor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
CNPJ Credor 11.065.186/0001-83
Documento Fiscal