Número de Pagamento 013442
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 002546
Data Pagamento 14/09/2020 00:00:00
Histórico Despesa com férias de funcionários
Valor Pago 1.912,41
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Credor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
CNPJ Credor 11.065.186/0001-83
Documento Fiscal