Número | 002367 |
Credor | 46.255.196/0001-66 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 27/10/2020 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 041803 |
Dotacao | 041803.1751250072.082 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 298.477,15 |
Original | 298.477,15 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 298.477,15 (ver detalhes) |
Pago | 298.477,15 (ver detalhes) |