Número | 001062 |
Credor | 45.743.580/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - OUTRAS |
Processo | |
Data | 30/04/2024 00:00:00 |
Historico | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2024. |
Dotacao | 401000.1751200912.240 33904900 04.11000 |
Subelemento | 33904901 |
Valor | 9.738,20 |
Original | 9.738,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.738,20 (ver detalhes) |
Pago | 9.738,20 (ver detalhes) |