Número | 001369 |
Credor | 45.743.580/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - OUTRAS |
Processo | |
Data | 29/05/2024 00:00:00 |
Historico | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2024. - MEM Nº 098/2024 |
Dotacao | 401000.1751200912.240 33904900 04.11000 |
Subelemento | 33904901 |
Valor | 3.675,40 |
Original | 3.675,40 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.675,40 (ver detalhes) |
Pago | 3.675,40 (ver detalhes) |