Número | 001589 |
Credor | 45.743.580/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - OUTRAS |
Processo | |
Data | 28/06/2024 00:00:00 |
Historico | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 - MEM Nº 98/2024. |
Dotacao | 401000.1751200912.240 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 111.434,67 |
Original | 111.434,67 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 111.434,67 (ver detalhes) |
Pago | 111.434,67 (ver detalhes) |