Número | 001607 |
Credor | 45.743.580/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - OUTRAS |
Processo | |
Data | 28/06/2024 00:00:00 |
Historico | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 - MEM Nº 98/2024. |
Dotacao | 401000.1751200912.240 31901600 04.11000 |
Subelemento | 31901644 |
Valor | 11.272,20 |
Original | 11.272,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 11.272,20 (ver detalhes) |
Pago | 11.272,20 (ver detalhes) |