Número | 002641 |
Credor | 45.743.580/0001-45 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - OUTRAS |
Processo | |
Data | 07/11/2024 00:00:00 |
Historico | (ANDERSON CARLOS DA FONSECA) REFERENTE 12 DIAS DE FÉRIAS - MEMO 672/2024 |
Dotacao | 401000.1751200912.240 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 556,36 |
Original | 556,36 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 556,36 (ver detalhes) |
Pago | 556,36 (ver detalhes) |