Número de Pagamento | 000000 |
Modalidade | 015 - OUTRAS |
Número Liquidação | 001009 |
Data Pagamento | 01/04/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
Justificativa | |
Histórico | (ELEKTRO) REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MARÇO DE 2025 - MEM. 1.660/2025 . |
Valor Pago | 77,54 |
Dotacao | 401000.1751200912.240 33903900 |
Credor | ELEKTRO REDES S.A |
CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
Documento Fiscal | 242671750 |