Número 000639
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 31/05/2017 00:00:00
Historico Folha de pagamento ref. MAI/17 - Pago em JUN/17 - 01
Dotacao 040101.1712200382.093 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.286,85
Original 8.286,85
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.286,85 (ver detalhes)
Pago 8.286,85 (ver detalhes)