Número 000190
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 31/01/2018 00:00:00
Historico Folha de pag. JAN/18 pg em FEV/18 - 01
Dotacao 040101.1712200382.093 31901101
Subelemento 31901101
Valor 9.944,22
Original 9.944,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.944,22 (ver detalhes)
Pago 9.944,22 (ver detalhes)