Número 001417
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 28/09/2018 00:00:00
Historico Fopag - SET/18 pg em OUT/18 - 15
Dotacao 040301.1712200382.097 31901101
Subelemento 31901101
Valor 64.024,68
Original 64.024,68
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 64.024,68 (ver detalhes)
Pago 64.024,68 (ver detalhes)