Número 001419
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 28/09/2018 00:00:00
Historico Fopag - SET/18 pg em OUT/18 - 24
Dotacao 040401.1712300382.103 31901101
Subelemento 31901143
Valor 1.753,32
Original 1.753,32
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.753,32 (ver detalhes)
Pago 1.753,32 (ver detalhes)