Número 001169/2019
Credor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A
Tipo 1 - Estimativo
Modalidade 015 - Compra Direta
Processo 2019/000598
Data 16/08/2019 00:00:00
Historico DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL.
Dotacao 040301.1712200382.097 33903999
Subelemento 33903958
Valor 0,00
Liquidado 0,00
Pago 1.125,65