Número 000609
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 01/12/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901101
Subelemento 31901101
Valor 9.397,54
Original 9.397,54
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.397,54 (ver detalhes)
Pago 9.397,54 (ver detalhes)