Número 000623
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 13/12/2017 00:00:00
Historico Valor referente remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901101
Subelemento 31901101
Valor 3.382,07
Original 3.382,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.382,07 (ver detalhes)
Pago 3.382,07 (ver detalhes)