Número 000453
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 05/07/2018 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901101
Subelemento 31901101
Valor 3.593,78
Original 3.593,78
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.593,78 (ver detalhes)
Pago 3.593,78 (ver detalhes)