Número 000201
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 07/03/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 19.378,98
Original 19.378,98
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 19.378,98 (ver detalhes)
Pago 19.378,98 (ver detalhes)