Número 000463
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/10003
Data 05/07/2019 00:00:00
Historico Valor Ref. vencimentos, salários e férias
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.948,97
Original 5.948,47
Anulado 0,00
Complementado 0,50
Devolvido 0,00
Liquidado 5.948,97 (ver detalhes)
Pago 5.948,97 (ver detalhes)