Número 000465
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 05/07/2019 00:00:00
Historico Valor Ref. vencimentos, salários e férias
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 6.501,80
Original 6.501,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.501,80 (ver detalhes)
Pago 6.501,80 (ver detalhes)