Número 000153
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100002
Data 14/04/2021 00:00:00
Historico Pagamento ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.879,45
Original 4.879,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.879,45 (ver detalhes)
Pago 4.879,45 (ver detalhes)