Número Empenho | 000091/2024 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 000061 |
Data | 26/01/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 26/01/2024 00:00:00 |
Valor | 28.751,98 |
Pago | 28.751,98 |
Dotacao | 030310.1030210032.250 31901100 |
Credor | HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" |
CNPJ Credor | 59.015.438/0001-96 |
Documento Fiscal | |