Número Empenho | 000090/2024 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 000060 |
Data | 26/01/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 26/01/2024 00:00:00 |
Valor | 11.917,91 |
Pago | 11.917,91 |
Dotacao | 030210.1030210032.349 31901100 |
Credor | HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" |
CNPJ Credor | 59.015.438/0001-96 |
Documento Fiscal | |