Número 005765
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 12/07/2021 00:00:00
Historico CONTA 2497 - FÉRIAS DE VITORIA C SCORSOLINI
Dotacao 020201.1030102122.010 31901100 05.31000
Subelemento 31901145
Valor 198,70
Original 198,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 198,70 (ver detalhes)
Pago 198,70 (ver detalhes)