Número | 000010 |
Credor | 52.561.214/0001-30 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 02/01/2024 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento de férias ref. janeiro de 2024 conf. Mem. 461/2023 RH - 011 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 21.875,02 |
Original | 21.875,02 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 21.875,02 (ver detalhes) |
Pago | 21.875,02 (ver detalhes) |