Número 000013
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 02/01/2024 00:00:00
Historico Folha de pagamento de férias ref. janeiro de 2024 conf. Mem. 461/2023 RH - 018
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 58.303,33
Original 58.303,33
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 58.303,33 (ver detalhes)
Pago 58.303,33 (ver detalhes)