Número | 000042 |
Credor | 16.893.341/0001-73 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
Processo | 2023/201004 |
Data | 02/01/2024 00:00:00 |
Historico | KAPRINTER 62/2023. EMPENHO REF. 01/01 A 10/08/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
Dotacao | 030100.1712220062.417 33904000 04.11000 |
Subelemento | 33904099 |
Valor | 211.338,08 |
Original | 211.338,08 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 180.745,47 (ver detalhes) |
Pago | 180.745,47 (ver detalhes) |