Número 000161
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/01/2024 00:00:00
Historico Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente ao mês de fevereiro de 2024. - 018
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 86.869,98
Original 86.869,98
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 86.869,98 (ver detalhes)
Pago 86.869,98 (ver detalhes)