Número | 000190 |
Credor | 00.360.305/0350-80 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/01/2024 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento de janeiro de 2024 conforme Mem. 35/2024 RH - 012 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 2.903,25 |
Original | 2.903,25 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.903,25 (ver detalhes) |
Pago | 2.903,25 (ver detalhes) |