Número | 000200 |
Credor | 29.979.036/0356-02 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/01/2024 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento de janeiro de 2024 conforme Mem. 35/2024 RH - 018 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 114.093,98 |
Original | 114.093,98 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 114.093,98 (ver detalhes) |
Pago | 114.093,98 (ver detalhes) |