Número | 000202 |
Credor | 07.544.655/0001-70 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/01/2024 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento de janeiro de 2024 conforme Mem. 35/2024 RH - 009 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31911300 04.11000 |
Subelemento | 31911308 |
Valor | 18.003,41 |
Original | 18.003,54 |
Anulado | 0,13 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 18.003,41 (ver detalhes) |
Pago | 18.003,41 (ver detalhes) |