Número 000338
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2024 00:00:00
Historico Folha de Pagamento de férias dos Servidores da Autarquia ref. Março de 2024. - 013
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 10.220,59
Original 10.220,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.220,59 (ver detalhes)
Pago 10.220,59 (ver detalhes)