Número | 000365 |
Credor | 07.544.655/0001-70 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/02/2024 00:00:00 |
Historico | IPREM ref. Folha de pagamento dos servidores do Semae do mês de fevereiro de 2024 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31911300 04.11000 |
Subelemento | 31911308 |
Valor | 11.036,76 |
Original | 11.036,76 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 11.036,76 (ver detalhes) |
Pago | 11.036,76 (ver detalhes) |