Número 000730
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 24/04/2024 00:00:00
Historico Folha de Pagamento de Férias do mês de Maio/2024. Conforme mem. 129/2024 - RH - 013
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 41.707,18
Original 41.707,18
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 41.707,18 (ver detalhes)
Pago 41.707,18 (ver detalhes)