Número 000930
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2024 00:00:00
Historico Folha de Pagamento de Férias do mês de Junho/2024. Conforme mem. 173/2024 - RH - 011
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 12.037,47
Original 12.037,47
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.037,47 (ver detalhes)
Pago 12.037,47 (ver detalhes)