Número | 000945 |
Credor | 00.360.305/0350-80 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/05/2024 00:00:00 |
Historico | Pagamento de FGTS dos servidores da Autarquia no mês de maio de 2024. - 018 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 32.751,05 |
Original | 32.751,05 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 32.751,05 (ver detalhes) |
Pago | 32.751,05 (ver detalhes) |