Número | 001017 |
Credor | 223.413.588-53 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 03/06/2024 00:00:00 |
Historico | Pagamento para atender as depesas miúdas de pronto atendimento no mês de junho de 2024. |
Dotacao | 030100.1712220062.417 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 3.491,28 |
Original | 3.500,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 8,72 |
Liquidado | 3.491,28 (ver detalhes) |
Pago | 3.491,28 (ver detalhes) |