Número 001025
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 05/06/2024 00:00:00
Historico Folha de pagamento complementar de férias referente a junho de 2024. - 018
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 4.026,04
Original 4.026,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.026,04 (ver detalhes)
Pago 4.026,04 (ver detalhes)