Número 001099
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/06/2024 00:00:00
Historico Folha de Pagamento de Férias do mês de Julho/2024. Conforme mem. 200/2024 - RH - 009
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 50.987,94
Original 50.987,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 50.987,94 (ver detalhes)
Pago 50.987,94 (ver detalhes)