Número | 001102 |
Credor | 52.561.214/0001-30 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 25/06/2024 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento de Férias do mês de Julho/2024. Conforme mem. 200/2024 - RH - 013 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 81.501,06 |
Original | 81.501,06 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 81.501,06 (ver detalhes) |
Pago | 81.501,06 (ver detalhes) |