Número 001503
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/08/2024 00:00:00
Historico Folha de pagamento de férias do mês de setembro de 2024. Mem. 270/2024-DA-RH. - 019
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 49.297,77
Original 49.297,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 49.297,77 (ver detalhes)
Pago 49.297,77 (ver detalhes)