Número 001940
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/10/2024 00:00:00
Historico Pagamento das folha de férias dos servidores a Autarquia ref. a Novembro de 2024. - 009
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 24.602,83
Original 24.602,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 24.602,83 (ver detalhes)
Pago 24.602,83 (ver detalhes)