Número 001945
Credor 52.561.214/0001-30 - 45 - - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/10/2024 00:00:00
Historico Pagamento das folha de férias dos servidores a Autarquia ref. a Novembro de 2024. - 019
Dotacao 030100.1712220062.417 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 47.654,97
Original 47.654,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 47.654,97 (ver detalhes)
Pago 47.654,97 (ver detalhes)