Número | 002015 |
Credor | 52.561.214/0001-30 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/10/2024 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento dos servidores da Autarquia ref. outubro de 2024. - 019 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 33901400 04.11000 |
Subelemento | 33901414 |
Valor | 167,32 |
Original | 167,32 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 167,32 (ver detalhes) |
Pago | 167,32 (ver detalhes) |